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도서 > 경제/경영 내부감사 매뉴얼(개정7판) 실사례로 본 내부회계관리제도 구축 및 운영방안 제시!
M(주)조세통람N신간도서
  • 공저강인준, 정병무, 최정혜
  • 판형 4*6배판
  • 페이지 1,128면
  • 발행일 2020년 7월 10일
  • ISBN 979-11-6064-175-2
  • 주문수량
내부관리회계제도,  내부감사,  실무서식,  업무감사,  Flow Chart,  금융감독원,  금융위원회,  외부감사인,  주주, 
  • 정   가85,000원
  • 판매가76,500
    (10%)
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도서 소개
▪ 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」, 회계감사기준 및 내부회계관리제도 모범규준 등의 개정내용 반영
▪ 내부회계관리제도 통제기술서 및 테스트방법(실제사례) 수록
▪ 계좌관리 및 시재마감 내부통제 문제점 및 개선안 사례 수록
▪ 국내 기업의 Flow Chart 및 업무활동기술 사례 수록
▪ 회계상의 부정, 오류가 발견될 가능성이 있는 부분을 적출하고, 필요한 조치 등을 취할 수 있도록 각각의 내부감사 항목에 대해 상세히 기술
머리말
개정 7판을 내면서


실사례로 본 내부회계관리제도 구축 및 운영방안 제시



업무감사 중심에서 내부통제의 효율성을 위한 컨설팅으로 내부감사가 진화한 이후 대규모 분식사태의 연속으로 인하여 주주와 감독당국을 포함한 각종 이해관계자들이 내부감사에 거는 기대가 날로 증가하고 있다.

2015년 금융감독원의 「외부감사 관련 감사 및 감사위원회 운영 모범사례」, 2017년 금융위원회의 「회계 투명성 및 신뢰성 제고를 위한 종합대책」 및 2018년 11월 시행된 개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제22조에 따른 부정조사 책임 부여 등 내부감사의 역할이 기업 내에만 머무르지 않고 외부감사인과 공조하고, 주주 등 외부 이해관계자들에게 기업의 회계 투명성에 대해 더 높은 신뢰를 주고 대외적 책임까지 지게 되는 수준으로 확대·강화되고 있다.

과거에 비하여 내부감사가 관심을 가져야 할 분야가 다양해지고 더 많은 실무적 지원이 필요한 시기에 본서의 다양한 실무적 접근이 도움이 되기를 기대하며, 미진한 부분에 대한 독자 여러분의 피드백을 반영하여 향후로도 더욱 발전하기 위해 노력할 것이다.

본서가 출간될 수 있도록 도움을 주신 ㈜조세통람 임직원 여러분께 감사드린다.


2020년 7월
저자 강인준, 정병무, 최정혜
도서 목차
CHAPTER 01 감사의 기본개념
1 감사의 정의와 감사의 종류
2 회계감사
3 내부감사
4 감사증거
5 감사기술
6 감사문서
7 감사절차

CHAPTER 02 내부감사의 개요
1 내부감사의 개념
2 내부감사의 운영사례
3 내부감사 업무매뉴얼
4 내부감사 실무서식
<보론1> 국내기업의 내부감사 사례
<보론2> 미국의 내부감사 운영실태
<보론3> 사업에 대한 이해를 위하여 고려하여야 할 주요사항

CHAPTER 03 내부통제제도
1 내부통제제도의 기본개념
2 내부통제절차
3 내부통제절차(Internal Control Procedure)의 Check Point
4 전산화된 회사의 내부통제
5 Flow Chart의 작성
6 일반통제절차 이해 및 평가사례
<보론1> 내부통제제도의 주요 개선사례
<보론2> 계좌관리, 시재마감 내부통제 및 개선안 사례
<보론3> 과거 회계감사기준 적용지침상의 내부통제제도
<보론4> 미국기업의 Flow Chart
<보론5> 국내기업의 Flow Chart 및 업무활동기술 사례

CHAPTER 04 업무감사
1 판매업무감사
2 구매업무감사
3 제조업무감사
4 회계자금업무감사
5 R&D업무감사
<보론> 연구 Project별 Card
6 인사업무감사
7 경비감사

CHAPTER 05 회계감사
1 회계감사의 개요
2 회계감사의 절차
3 분석적 절차
4 입증절차
5 입증절차지시서
6 표본감사
7 회계감사 관련 규정
8 회계감사기준 주요 개정 내용
<보론1> 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정내용 (법제처)
<보론2> 수주산업 핵심감사사항 사례(회계감사기준위원회)
<보론3> 감사보고서 본문 예시(회계감사기준)
<보론4> 변량표본감사(차액수정법)
<보론5> 감사 시 사용양식(한국공인회계사회 감사조서 양식)
<보론6> 일반회계기준과 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 감사절차지시서 주요 차이
<보론7> 전산화된 환경에서의 감사실무접근방법 사례연구 (한국공인회계사회)

CHAPTER 06 경영진단 및 개선감사
1 개선감사의 개요
2 생산성향상을 위한 개선감사
3 부문별 개선감사 Check List
<보론1> 이윤극대화를 위한 경영자문(집단적 접근방법)
<보론2> 경영진단 요약 보고서(사례)

CHAPTER 07 회계의 부정과 오류
1 회계부정과 오류의 정의
2 회계부정과 오류의 유형
3 부정의 발생요인과 위험요소
4 부정위험관리 및 감사인의 감사절차
5 부정과 오류의 책임
6 감리지적 주요사례
<보론1> 부정의 가능성을 나타내는 상황의 예(회계감사기준서)
<보론2> 부정에 의한 중요한 왜곡표시의 평가된 위험에 대한 감사절차의 예

CHAPTER 08 자산․부채의 실사 및 M&A
1 항목별 세부실사요령
2 재무실사자료 List
3 실사방법
4 기업의 합병․매수절차에 관한 체크리스트
5 순자산가액실사 및 기업가치평가보고서(사례)
6 기업개선방안보고서(사례 Ⅰ)
7 기업개선방안보고서(사례 Ⅱ)
<보론> 자산가치 평가기준

CHAPTER 09 내부회계관리제도
1 내부회계관리제도의 개념과 정의
2 내부회계관리제도의 평가 및 보고 등
3 내부회계관리제도의 공시 및 인증
4 내부회계관리제도의 위반 시 제재
<보론1> 종전 내부회계관리제도모범규준(내부회계관리제도운영위원회)
<보론2> 개정 내부회계관리제도 설계 및 운영에 관한 개념체계(내부회계관리제도운영위원회 2018년 제정, 2019년 개정)
<보론3> 개정 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준(내부회계관리제도운영위원회 2018년 제정, 2019년 개정)
<보론4> 상장회사 내부회계관리제도 감사체크리스트

CHAPTER 10 내부회계관리제도 실제사례(설계보고서)
1 Project의 개요
2 Project 추진의 기본사고
3 경영진의 책임
4 내부회계관리제도의 구축
<보론1> Process 분석서(실제사례)
5 공시통제점검제도
6 내부인증 체계 구축
7 Inquiry & observation Test Sheet
8 내부회계관리제도의 보고서
9 전산 System의 구축
10 향후과제
11 본 Project에서의 고려사항
<보론2> SOX법 및 내부회계관리 규정 등
<보론3> 내부회계관리제도 통제기술서 및 테스트방법(실제사례)
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